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海南省万宁市融媒体中心2021年度部门决算

来源:万宁市融媒体中心   时间:2023-07-12 10:30

    海南省万宁市融媒体中心2021年度部门决算

    (参考模板)

   

    目录

    第一部分 万宁市融媒体中心(单位)概况

    一、部门职责

    (一) 贯彻执行党和国家有关融媒体宣传工作方针、法律法规和规章政策,把握正确舆论和创作导向,执行省委省政府、市委市政府决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。宣传党的理论、路线、方针、政策,发挥舆论导向作用。按照融媒体宣传工作的有关规定和要求,组织广播、电视、新媒体新闻宣传,实施新闻舆论监督。

    (二) 坚持正确舆论导向,充分发挥喉舌作用,围绕市委市政府中心工作、重点工作,通过广播、电视、新媒体等平台,宣传报道全市的重大决策、重要部署、重要活动,全市改革开放、经济建设和社会发展的新举措、新成果和新经验,为人民群众提供文化、科技、便民信息等服务,大力讴歌全市人民开拓进取、奋发有为的精神面貌,为万宁经济社会发展提供精神动力和舆论保障。

    (三) 整合市内广播、电视、报刊、新媒体等资源,利用媒体融合的优势进行加强宣传报道,传播新闻信息。搭建开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台。

    (四) 负责市融媒体中心网络视听节目、广播电视节目、万宁时讯、万福万宁客户端、市政府网站、万福万宁网站及其微信、微博、头条号等新媒体平台的内容生产和质量审核工作。负责融媒体中心广告制播审核工作。做好舆情管控工作,维护市域舆论安全。

    (五) 负责对外新闻通联和外宣工作,为省级主流媒体采写、投送新闻稿件,协助配合上级媒体和新闻单位来我市采访报道等工作,扩大万宁的知名度。

    (六) 领导和管理广播电视无线发射工作,负责我市广播电视的传输覆盖和安全播出工作,完整传输中央、省、市广播电视节目。

    (七) 负责我市融媒体系统从业人员教育培训和队伍建设。

    (八) 完成市委市政府及上级主管部门交办的其他工作任务。

    二、机构设置

    根据上述职责,万宁市融媒体中心内设办公室、采编部、媒资部、技术播控部、活动策划部5个股级职能岗位:

    (一) 办公室(党建工作办公室)。负责中心的党建、文秘、人事、财务、计划生育、档案、接待、信访、上传下达等工作,处理中心日常事务。

    (二) 采编部。负责各类媒体平台的宣传策划、采访、拍摄、撰稿、编辑、制作、主持、内容生产分发、网络直播、送海南广播电视总台电视新闻工作,负责中心记者管理调度、采访拍摄等宣传资料归档保存管理。负责外宣工作,包括对外宣传节目和稿件的传输、市内LED大屏幕协调播放、外来媒体记者的采访接待、沟通协调等工作。

    (三) 媒资部。负责信息、素材数据收集、整理、归档、舆情反馈。

    (四) 技术播控部。负责融媒体中心的技术标准制定、设备采购规划、设备管理维护、检测检修、技术保障等工作;负责广播、电视、直播等录制的实时监控;负责完整传输中央、省、市广播电视节目;负责大型活动的直播、录播等工作。

    (五) 活动策划部。负责活动策划执行、对外业务运营等。

    第二部分 万宁市融媒体中心2021年度部门决算公开表

    一、收入支出决算公开表

    二、收入决算公开表

    三、支出决算公开表

    四、财政拨款收入支出决算公开表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

    第三部分 万宁市融媒体中心2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十二、预算绩效情况说明

    十三、其他重要事项情况说明

    第四部分 名词解释

   

    第一部分 万宁市融媒体中心部门概况

    一、部门(单位)职责

    广播、电视报刊、新媒体等平台建设管理及利用,传播宣传、广告、商务会展、节庆及电商服务,相关人员教育培训。

    二、机构设置

    纳入万宁市融媒体中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    (一) 万宁市融媒体中心部门本级

    (二) 办公室、采编部、媒资部、技术播控部、活动策划部

 

    第二部分 万宁市融媒体中心2021年度部门决算公开报表

    一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

    二、收入决算公开表(见正文附件)。

    三、支出决算公开表(见正文附件)。

    四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 (见正文附件)。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 (见正文附件)。

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表  (见正文附件)。

    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表   (见正文附件)。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

 

    第三部分 万宁市融媒体中心2021年度部门决算情况说明

   

    一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收入总计1,910.70万元,支出总计1,910.70万元,与2020年度相比,收入、支出总计各增加562.14万元,增长41%。主要原因:一是人员增加;二是文化体育与传媒支出增加。使用非财政拨款结余0.00万元,较2020年度决算数增加562.14万元,主要原因是人员增加和文化体育与传媒支出增加。年初结转结余133.40万元,主要是2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金(县级融媒体中心建设项目(琼财旅[2020]145号)、2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金(万财企[2020]7号)、2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金(万财企[2020]10号、设备购置经费等经费,较2020年度决算数增加27.23万元,增长0.014%,主要原因是融媒体中心建设费用增加。结余分配0.20万元,主要是中央宣传部舆情研究中心拨优秀作品奖励经费。较2020年度决算数增加0.2万元,增长100%,主要原因是优秀作品奖励经费。年末结转结余0.21万元,主要是公用经费,较2020年度决算数增加0.21万元,增长100%,主要原因是中央补助地方公共文化服务体系专项资金结余,后来上缴财政专户。

    (2021年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计1,777.29万元,其中:财政拨款收入1,777.09万元,占107%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.20万元,占X100%。一般公共服务支出40万元,占2.2%;文化旅游体育与传媒支出1487.59万元,占8.3%;社会保障和就业支出,76.77万元,占4.3%;卫生健康支出111.94万元,占6.2%;城乡社区支出1.77万元,占100%;住房保障支出59.04万元,占3.3%;

    (上述各项收入数字可取自财决公开02表)

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计1,910.29万元,其中:基本支出965.49万元,占50%;项目支出944.80万元,占49%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

    (上述各项支出数字可取自财决公开03表)

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收入总计1,910.50万元,支出总计1,910.50万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加561.94万元,增长29%。主要原因:一是文化旅游体育与传媒支出增加;二是社会保障和就业支出增加;三是卫生健康支出增加;四是城乡社区支出增加;五是住房保障支出增加。

    财政拨款年初结转结余133.40万元,主要是2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金(县级融媒体中心建设项目(琼财旅[2020]145号)、2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金(万财企[2020]7号)、2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金(万财企[2020]10号、设备购置经费等经费,较2020年度决算数增加27.23万元,增长增长0.014%,主要原因是融媒体中心建设费用增加。

    财政拨款年末结转结余0.21万元,主要是公用经费,较2020年度年末决算数增加0.21万元,增长100%,主要原因是中央补助地方公共文化服务体系专项资金结余,后来上缴财政专户。

    (2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出1,908.52万元,占本年支出合计的99%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2.18万元,增长100%,主要原因是融媒体中心建设支出增加。

    (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出1,908.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出40.29万元,占2.1%;文化旅游体育与传媒(类)支出1620.49万元,占8.4%;社会保障和就业(类)支出76.77万元,占4%;卫生健康支出(类)支出111.94万元,占5.8%;住房保障(类)支出59.04万元,占3%。

    (根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

    (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1399.54万元,支出决算为1,908.52万元,完成年初预算的136%。其中:

    1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)

    年初预算为0万元,支出决算为0.29万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是办公费等增加。

    2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)

    年初预算为0万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:委托业务费增加。

    3.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)机关服务(项)

    年初预算为586.42万元,支出决算为717.95万元,完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费支出增加。

    4.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)

    年初预算为575万元,支出决算为863.18万元,完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费支出增加。

    5.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

    年初预算为0万元,支出决算为393.39万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:信息网络及软件购置更新。

    6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

    年初预算为74.44万元,支出决算为75.8万元,完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。

    7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

    年初预算为0.65万元,支出决算为0.95万元,完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。

    8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

    年初预算为39.2万元,支出决算40.26为万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。

    9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

    年初预算为69.21万元,支出决算为71.67万元,完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。

    10.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)

    年初预算为0万元,支出决算为1.77万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:基础设施建设和大型修缮增加。

    11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

    年初预算为55.34万元,支出决算为59.04万元,完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。

    (本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2021年度财政拨款基本支出965.50万元,其中:人员经费901.77万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。

    公用经费63.73万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    (上述数字可取自财决公开06表,各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类。)

    七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    (一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

    2021年度政府性基金预算财政拨款支出1.77万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加1.77万元,增长100%,主要原因是基础设施建设和大型修缮。

    (二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

    2021年度政府性基金预算财政拨款支出1.77万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)1.77万元,占100%。

    (根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

    (三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

    2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为1.77万元,完成年初预算的100%。其中:

    1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)

    年初预算为0万元,支出决算为1.77万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:基础设施建设和大型修缮增加。

    (根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表;2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    (一 )国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

    2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2020年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

    (二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

    2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

    (根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

    (三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

    2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

    (根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表)。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.54万元,支出决算为2.90万元,完成预算的27%。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.84万元,占26%;公务接待费支出决算0.06万元,占0.0056%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出2.84万元。其中:

    公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。

    公务用车运行维护费支出2.84万元,主要用于公务用车维修维护费及油料费。

    公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少7.64万元,下降72%。主要原因是公务车故障暂未使用。

    3.公务接待费支出0.06万元,其中:

    国内接待费支出0万元,国内公务接待1批次,接待6人次;主要用于融媒体中心交流。

    国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要无。

    公务接待费支出决算数比预算数减少2.84万元,下降57%。主要原因是接待减少。

    (2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2021年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。

    (本部分决算公开数字取自财决公开10表)

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。

    (本部分决算公开数字取自财决公开11表)

    十二、预算绩效情况说明。

    (一) 绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目31个,共涉及资金1399.52万元,自评覆盖率达到100%。

    共组织对“万宁新闻”等6个项目开展了部门评价,涉及资金71万元。从评价情况来看,预算项目已执行完成(如有,请对预算绩效评价情况进行简单说明;没有,则简要说明本年没有进行相关工作及理由)。

    开展整体支出绩效评价,涉及资金71万元。从评价情况来看,预算项目已执行完成(如有,请对整体支出绩效评价情况进行简单说明;没有,则简要说明本年没有进行相关工作及理由)。

    (二) 部门决算中项目绩效自评结果。(如有)

    应当将随2021年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我部门(单位)今年在省本级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

    XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为XX分。全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况:一是……;二是……。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

    XXX项目绩效自评综述:……。

    (三) 财政评价项目绩效评价结果(如有)。

    随2021年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果,部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化(报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》)。

    (四) 部门评价项目绩效评价结果。

    每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

    十三、其他重要事项情况说明。

    (一) 机关运行经费支出情况。

    2021年度万宁市融媒体中心部门(单位)机关运行经费63.72万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加31.76万元,增长49%。主要原因是:机构改革,单位合并,人员增加,单位业务、各项费用增加。

    (具体增减原因由部门(单位)根据实际情况填列)。

    (机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。)

    (二) 政府采购支出情况。

    2021年度万宁市融媒体中心部门(单位)政府采购支出总额622.77万元,其中:政府采购货物支出422.23万元、政府采购工程支出102.61万元、政府采购服务支出97.9万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。

    (上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)

    (三) 国有资产占用情况。

    截至2021年12月31日,本部门占用房屋面积4154平方米,其中:办公用房4154平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

    本部门共有车辆4辆,其中:从车辆种类说明:轿车3辆、其他车型1辆,其他车型主要是无;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

    单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    年末在建工0万元。

    (上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)

 

    第四部分 名词解释

   

    一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

    六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

    八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    九、结余分配:指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

    十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》)

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